|
|
Faktúra |
670619659
|
nákup potravín
|
412,29 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
670619848
|
nákup potravín
|
116,49 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261003490
|
nákup potravín
|
101,34 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261003464
|
nákup potravín
|
243,23 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
670619149
|
nákup potravín
|
27,22 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261003380
|
nákup potravín
|
18,51 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
670619223
|
nákup potravín
|
129,69 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
670619153
|
nákup potravín
|
20,93 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
670619165
|
nákup potravín
|
450,17 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
670619236
|
nákup potravín
|
503,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390177078
|
Telefón 06/2026
|
135,77 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
50202606
|
pohybové vystúpenie A
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Alexander Belovics KNICK-KNACK |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
82700147
|
didaktické pomôcky P
|
175,72 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Nomiland, s.r.o |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2628
|
hudobné vystúpenie M
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
malinyJAM s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
226075
|
výtvarný materiál B
|
1 132,85 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Martin Ivančík |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
90/2026
|
didaktické pomôcky - P
|
175.72? |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Nomiland, s.r.o |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka MŠ |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
582026
|
pasport a ener. Certifikát
|
1 722,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2026 |
Ing. Stanislav Švec-SAPRO |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
22600829
|
Digestor-Vision Vent Retigo
|
4 324,07 |
s DPH |
|
|
21.06.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
502600145
|
divadelné predstavenie M
|
520,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2026 |
AbiiCom s.r.o |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260094
|
preprava osôb A
|
405,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2026 |
DOPA-SERVIS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.06.2026 |