|
|
Faktúra |
2018101147
|
dodávka tepla 1/2018, Kom.A
|
1 545,05 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Energetika s.r.o. |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Z18600600
|
on-line knižnica 2018-2020
|
291,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Verlag Dashofer s.r.o.,Ba |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
revízne elektr. inštal. Kom B.
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
J & F s.r.o., Vlčany |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8202028543
|
popl. za internet 1/2018
|
71,10 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1051801577
|
vyučt. elektriny 1/2018, Kom A.
|
79,82 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Magna Energia a.s. |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8830001481
|
vodné stočné 1/2018
|
47,68 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
ZVaK a.s.Nitra |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8830001516
|
vodné stočné 1/2018
|
100,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
ZVaK a.s.Nitra |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8830001517
|
vodné stočné 1/2018
|
63,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
ZVaK a.s.Nitra |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181000505
|
nákup potravín
|
55,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Súkeník Bohumil |
Materská škola - ŠJ |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
670805437
|
nákup potravín
|
103,98 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Mabonex |
Materská škola - ŠJ |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
670805448
|
nákup potravín
|
65,91 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Mabonex |
Materská škola - ŠJ |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
670805339
|
nákup potravín
|
15,71 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Mabonex |
Materská škola - ŠJ |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181000507
|
nákup potravín
|
65,78 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Súkeník Bohumil |
Materská škola - ŠJ |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181000421
|
nákup potravín
|
65,37 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Súkeník Bohumil |
Materská škola - ŠJ |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
670804425
|
nákup potravín
|
60,87 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Mabonex |
Materská škola - ŠJ |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
670804442
|
nákup potravín
|
17,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Mabonex |
Materská škola - ŠJ |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
670804427
|
nákup potravín
|
133,12 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Mabonex |
Materská škola - ŠJ |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
670805443
|
nákup potravín
|
79,49 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Mabonex |
Materská škola - ŠJ |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
670805414
|
nákup potravín
|
292,02 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Mabonex |
Materská škola - ŠJ |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
670805338
|
nákup potravín
|
71,71 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Mabonex |
Materská škola - ŠJ |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka |
05.04.2018 |